1樓:春意盎然
(2)原因:購買原材料不屬於費用,可以直接用銀行支付回單作為原始憑證入賬。
黏貼發票進行報銷步驟:
(1)發票或原始單據從右到左,先小張後大張貼上。貼上時請切勿使用雙面膠。
(2)貼上的票據與貼上單上下、左右對齊,不可超過貼貼單上下及左右邊界,每張票據約錯開1釐米左右的距離,票據呈魚鱗狀分佈。
(3)每張貼上單貼上票據10-15張左右(餐費和車費可適當增加到15-20張),貼上發票或原始單據總的要求是分類貼上,貼上單整齊、平整、均勻。
(4)當遇到發票面積較大,超過貼上單上下限或左右限,則以可見發票內容明細的情況下以貼上單的上下右邊為基準,超出部分,請將超出貼上單的部分摺疊好。
2樓:匿名使用者
支付貨款,不需要填費用報銷單。但應按單位要求,填制審批單;如果單位沒有要求,直接用銀行的付款憑證作為依據。
3樓:匿名使用者
購買原材料不屬於費用,你可以直接用銀行支付回單作為原始憑證入賬
我是名新出納,出納從銀行提出現金需要填寫什麼單據嗎?
4樓:
單位需要提取現金時,一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。
現金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認真,不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。
收款人名稱填寫應與預留印鑑名稱保持一致;金額必須按規定填寫,金額如有錯誤,不能更改,應作廢重填;用途欄要填寫真實用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑑相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。
採購貨物出納涉及的單據;
1、採購員採購產品要提前支取貨款時,採購員要填寫借支單,找其負責人簽字,採購人員也要簽字,手續齊全後將現金支票交給採購員。
2、採購人員採買結束後,需要填寫費用報銷單給出納,出納稽核單據的合理合法性,有錯誤的要求採購員重新填寫,確認無誤後多退少補。出納需要補發款項給採購,可以不用填寫單據,在現金日記賬上要記清楚明細。
3、採購員退回多餘款項是,需要填寫收據,寫明收到採購員xx元返還款,填寫好收款日,蓋好現金收訖章,收據一般是一式兩份的,一份記賬做賬還有一份給會計做賬用。
出納的最基本職能是收付職能。登記好現金日記賬和銀行日記賬,每天下班前盤點現金。
5樓:匿名使用者
1、出納從銀行提出現金需要填寫什麼單據嗎?
只要把現金支票的存根貼上在記賬憑證後面就行了,其他不需要。
2、回來報銷時除了填寫報銷單還要給採購寫收據嗎?
如果報銷金額與借款(備用金)金額相等,只需要報銷單和發票就行了。如果借款金額大於報銷金額,還有剩餘現金歸還,除了上述以外,還需要開一張收據(收到多少開多少),因為那張借款單或借條已經作為其他應收款的原始憑證,貼上在那張記憑證後面了,此時再開一個收據,證明收回了多少現金。
收據都是無碳複寫的,一般一式三聯,記賬聯、存根聯、給交款人一聯。
不寫收據可以在記賬憑證的空白處寫上“退回現金***元”,交款人和出納籤個字。
6樓:牛賬網
您好,1.如果是公司賬戶去銀行提取備用金的話可以填寫現金支票,填寫好蓋好章直接去辦理提取,現金支票可以作為做賬的附件,
2.如果公司賬戶有銀行卡的,也可以直接去取款機提現,提現的憑條作為做賬的附件(8)。
7樓:匿名使用者
你好,提現不用在有什麼單據的、直接附上支票頭就可以的、回來報消是、當然你要給人家開個收據給人家、一般三聯、你自己做帳用一連、給人家一聯、還有存根聯、人家來報銷、相當於人家來還錢、你不給人家開收據、人家也不幹啊、望採納
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只要逾期都是算違約的,我不知道你借的是什麼貸款,我和乙個以前做過小貸的人員剛剛諮詢過,他說小貸的逾期違約金就是3 小貸都是踩著法律的邊緣,如果你還有疑問可向律師諮詢下,我以前借的網貸逾期一天是50,我貸了16800學生貸款。也就是千三的違約金,如果逾期時間不長還是還了吧,如果時間長就諮詢律師看是否合...