1樓:寶蘭潮靜
是你司代收別的單位,還是別的部門代收你司啊。
別的部分代收你司,比如銀行代扣這樣做:
借:其他貨幣資金(預先存放留著代扣的)
貸:現金(銀行存款)
借:生產成本(管理費用)
貸:其他貨幣資金
若是別的單位,先收過去
借:其他應收款
貸:現金
借:其他應付款——水電費
貸:其他應收款
借:費有類科目
貸:其他應付款——水電費
若是你司代收別的單位:
借:現金(銀行存款)
貸:其他應付款
繳納時做反方向分錄
2樓:匿名使用者
代收時:借:現金或銀行存款 貸:其他應付款--水電費
上繳時:借其他應付款--水電費 貸:現金或銀行存款
3樓:張揚律師
回答1.公司收到水電費的增值稅發票,編制會計分錄如下:
借:生產成本(或製造費用、或管理費用)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款(或庫存現金、或應付賬款)
2.取得水電費增值稅專用發票,先到稅務機關辦理認證,並在認證通過的次月申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。申報時,將水費、電費分別填至《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中。
值得提醒的是:計算進項稅額時,水費增值稅徵收率6%,電費增值稅稅率17%。
提問廠房租給別人,收水電費怎麼做會計分錄
回答貸:其他應付款—代收水電
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4樓:數灰機的女孩
借:庫存現金 或 銀行存款
貸:其他應付款--單位
5樓:曲印枝韶溪
工資應計提:
借:管理費用3000元。
貸:應付員工薪酬3000元。
……………………………………
付水電費與代付宿舍水電費記:
借:應付員工薪酬--扣代繳水電費200元。
借:管理費用10000元。
貸:庫存現金10200
………………………………
付員工工資時:
借:應付員工薪酬2800元。
貸:庫存現金2800元。
………………………
這樣記帳比較完整與規正。
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