1樓:匿名使用者
按照正式的規定,肯定是的,當期的收入當期必須入賬,就算沒有開發票也應當入賬,入賬就跟正常的開了安排一樣做賬就行了,不過你需要單獨記錄一下那些是沒開發票的,方便以後要開的時候查詢不要開重了,然後申報納稅的時候,一般有個未開票收入欄,你填上就可以了,到開發票的時候,你賬面上把稅額再過渡一下就可以了
當然了,實際中好多企業不開票就不確認收入入賬,以達到少交稅的目的,這樣操作被查出來是違法的
2樓:虎妞
本月銷售未開發票分錄
借:應收賬款 117000
貸:主營業務收入 100000
應交稅費-應交增值稅-預提增值稅17000增值稅申報表操作步驟:
發票管理-專用/普通發票-銷項其他發票-發票型別-未開具發票,填寫金額100000,稅額17000
下月開票時
借:應交稅費-應交增值稅-預提增值稅17000貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額17000增值稅申報表操作步驟:
發票管理-專用/普通發票-銷項其他發票-發票型別-未開具發票,填寫金額-100000,稅額-17000
這樣,不管是申報還是賬務處理,都是符合要求的。
安裝的配件己發出去,但沒收入怎麼入帳?
3樓:幸福千羽夢
借:應收賬款
貸:主營業務收入(其它業務收入)
貸:應交稅費~應交增值稅
4樓:匿名使用者
按照正式的規定,肯定是的,當期的收入當期必須入賬,就算沒有開發票也應當入賬,入賬就跟正常的開了安排一樣做賬就行了,不過你需要單獨記錄一下那些是沒開發票的,方便以後要開的時候查詢不要開重了,然後申報納稅的時候,一般有個未開票收入欄,你填上就可以了,到開發票的時候,你賬面上把稅額再過渡一下就可以了當然了,實際中好多企業不開票就不確認收入入賬,以達到少交稅的目的,這樣操作被查出來是違法的
上年度發票今年可以報銷嗎
5樓:匿名使用者
根據會計"收入與費用匹配"原則,上年度發票今年不可以使用,但若是年底的發票,因為傳遞原因,耽擱了一\二個月倒是無妨,跟稅務局是可以解釋清楚的.
調整以前年度未入賬收入可以開發票麼
6樓:匿名使用者
可以啊,你現在開具發票,確認為當期收入即可。
前提是以前沒有開過發票哦,別重複入賬了。
公司取得營業執照之前的發票可以入賬嗎?
7樓:nice野貓兒
公司還沒取得營業執照,一般情況下是可以作為開辦費,待正式營業後一次性進入當期損益。
8樓:匿名使用者
可以作為開辦費,待正式營業後一次性進入當期損益
9樓:
可以,比如開辦費之類的就可以入賬。
1 經營性的不能入賬
2 為了開辦公司花費的支出可以入賬
3 營業執照是准許市場主體經營的證件,所以說只要是為了開辦公司支出的必要花費都可以,而在沒有執照時是不能生產經營的,所以不能入賬。
10樓:匿名使用者
可以做為開辦費入賬的。
無票收入怎麼處理好?
11樓:匿名使用者
無票銷售本意是無法開票,對方不要發票等諸多原因造成的銷售方有真實業務確無發票的業務,你可以用你的自製憑證包括:出庫單等作為你的原始憑證附在後邊。至於報表專案是在銷售資料那張附表上
12樓:匿名使用者
無票銷售是由於種種原因不能給對方開具發票或者對方不要發票的情況,但是銷售是正常的真實的,所以你完全可以自己原始憑證附後,如:出庫單,收到貨物等能證明這項業務的自製原始單據。那個報表上的位置是在你銷售明細那張附表上在正常銷售的下邊,仔細看看
13樓:匿名使用者
無票也是可以做收入的,否則麥當勞沃爾瑪光開票的人得累死。有的地方稅務局要求收入都開票,那你把這筆收入開票就是了,對方不要你就儲存好就是了。
14樓:
為避免稅務操作繁複,原則上都應該先開票再入賬,對方不要求發票的話,一聯自己做收入入賬,一聯備查,日後對方什麼時候想要只要簽收就可以交給對方,本企業也不存在稅務調整事項,何必舍簡取繁?
15樓:匿名使用者
1、無票收入要確認當期收入進行賬務處理及繳納稅款。無票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營業務收入,再乘0.17記入應交稅金-應交增值稅-銷項稅。
2、無票收入的報稅在稅控系統中有專門的錄入視窗,這樣是正規做法。
3、無票收入入賬前,應確認清楚,對方是否在今後會要發票,確認需要發票的話可以留到開票後再做收入,避免進行調整。當然,確實有已經入賬的不需開票收入後來需要開票時,可以先沖銷入賬時的記賬憑證,再開票重做收入,成本不用處理。但是,稅控系統內要做適當調整,衝減無票收入,增加開票收入。
超市進場費、**費如何入賬?
16樓:煚南城舊夢
《國家稅務總局關於商業企業向貨物**方收取的部分費用徵收流轉稅問題的通知》(國稅發[2004]136號)規定:
1、對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯絡,且商業企業向供貨方提供一定勞務的收入,例如進場費、廣告**費、上架費、展示費、管理費等,不屬於平銷返利,不衝減當期增值稅進項稅金,應按營業稅的適用稅目稅率徵收營業稅。
2、對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關規定衝減當期增值稅進項稅金,不徵收營業稅。
3. 商業企業向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發票。?
應衝減進項稅金的計算公式調整為:?
當期應衝減進項稅金=當期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率
由以上可以看出,你公司支付超市的進場費,應由商場給你們開具服務業(進場費)發票,你們作費用處理;
支付**員的**費,製作工資單,**員領取鑑字後作為憑證計入**費用
17樓:走向未來
1.超市進場費、**費,要有正規的發票,做分錄:
借:營業費用
貸:銀行存款
2.如果沒有正規發票,就無法走賬了。
18樓:匿名使用者
對於進場費等超市的這些不返還的.要計入超市的收入的.而且是要納稅的.
對於**費這類的支付給個人的支出走超市的費用類科目.貸方對應應付工資
19樓:馬梓開博士
進入產品銷售成本就是了。
20樓:喜歡你的倔強瞞
應當計入「其他業務收入」科目,借記「銀行存款」等科目,貸記「其他業務收入」科目。
其他業務收入是指企業主營業務收入以外的所有通過銷售商品、提供勞務收入及讓渡資產使用權等日常活動中所形成的經濟利益的流入。如材料物資及包裝物銷售、無形資產使用權實施許可、固定資產出租、包裝物出租、運輸、廢舊物資**收入等。 其他業務收入是企業從事除主營業務以外的其他業務活動所取得的收入,具有不經常發生,每筆業務金額一般較小,佔收入的比重較低等特點。
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