我4月份給客戶開了增值稅專用作廢的發票認證了,我要客戶去稅局開情況說明及紅字發票他們說不用

2021-03-28 11:11:32 字數 3112 閱讀 9908

1樓:匿名使用者

4月開的專票 4月作廢了?

作廢的發票不可能被認證啊

除非對方先認證後你才作廢

就算這樣,稅局也會通知對方做進項轉出

至於作廢的發票是一定要收回的

未開出紅字發票,不要再重開,不然你要重複交稅了這類事情,應該對方比你更著急,你急急忙忙重開發票,對方不為你著想,當然是不會好好配合的

4月份開的增值稅專用發票對方已經認證,現在對方又讓作廢,而且稅款都交了。請問這個要如何處理

2樓:匿名使用者

對方既然已經復

認證,現在對制方又讓作廢,簡直是無稽之談。

從4月份到現在已經過了好幾個月了,作廢是不可能的了,只能讓對方申請紅字資訊單(對方要做進項轉出),然後由你方開出紅字票,再看實際情況決定是否再開出正確的藍字給對方。

給客戶開的增值稅專票認證失敗後,我把認證失敗的專票作廢了,又重新 10

3樓:匿名使用者

如果是當月開的發票作廢了沒問題,如果跨月了不能作廢只能開具紅字發票。

開給客戶的增值稅發票對方已認證抵扣還能作廢嗎

4樓:莫純潔是我

開給客戶的增值稅發票對方已認證抵扣之後要滿足三個條件才能作廢。回要看情況,必須答同時符合三個條件才能作廢重開。

根據《國家稅務總局關於修訂(增值稅專用發票使用規定)的通知》(國稅發〔2006〕156號)的規矩:

第二十條 同時具有下列情形的,為本規定所稱作廢條件:

(一)收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月;

(二)銷售方未抄稅並且未記賬;

(三)購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發**、號碼認證不符”。

根據本通知(國稅發〔2006]156號)第十四條規上,一般納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。

5樓:林依然

收票方已認證的發票是不能作廢的,需要購買方在增值稅發票系統升級版中填開並上傳《開具內紅字增容值稅專用發票資訊表》,您單位憑稅務機關係統校驗通過的《資訊表》開具紅字專用發票,在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《資訊表》一一對應。6月份再納稅申報時需要對該發票進行申報。

申報文化事業建設費多交部分下個月進行調整。

6樓:深圳楊會計

1、當月認證的發票抄,購方可以認證,銷售方也能作廢。

所以,如果你司開給客戶的增值稅發票對方已認證抵扣如果你想作廢的話,要及時通知對方做進項轉出。然後下個月再開一張同樣金額的給對方。

2、跨月的已認證的發票,是不能作廢的。

你好,專用發票是我開給客戶的,是4月份開的,現在我們要開紅字發票怎麼開呢。

我是銷售方,4月給客戶開具了一張增值稅專用發票a,5月客戶說發票單位需要更改,由於跨月不能作廢

7樓:匿名使用者

是這樣的,你們公司向稅務局申請的紅字發票b,稅務局給你一份紅字通知單,你們開紅字發票。此張稅額是負數。把四月份的銷項稅沖掉了。6月在開發票是正常交稅的。希望幫到你

8樓:匿名使用者

你沒有交兩次,你的紅字發票b就是說的負數是衝減a的稅額,那麼a,b正數與負數抵消為零,再開一張c 是沒錯的 只交了一張c的稅。

你的稅控系統裡也同時出現3張發票,a,b,c 不用做任何處理。

9樓:匿名使用者

把你做a發票的會計處理,全部沖掉!就ok了

發票,我方作廢,對方認證,紅字發票要誰去開?

10樓:匿名使用者

發票,我方作廢,對方認證,不需要開紅字發票,認證方,需要到稅局說明情況,補繳稅款,然後開票方重新給購貨方開具發 票。

11樓:匿名使用者

您好,會計學堂曉海老師為您解答

你好!紅字發票一般是銷售方開具

歡迎點我的暱稱-向會計學堂全體老師提問

增值稅發票作廢後,給客戶寄錯了,把作廢的發票寄走了,並且客戶認證過了

12樓:匿名使用者

1、查明原因,

copy為什麼不能認證,看對方能不能手工輸入認證;

2、聯絡稅務局,寫明理由,開具衝紅髮票,有點難辦(太多了),走點關係;

3、總結經驗:當月開當月寄出,不能認證及時說,責任推給對方。

4、出來問題,彆著急,沒用,會計這一行就這樣,提心吊膽不落好,身體第一。

13樓:純管

應該是沒在稅控裡作廢,這種情況下最好是申請開具紅字發票或不再作廢這張票

14樓:匿名使用者

你沒在稅控裡作廢吧。

增值稅發票作廢的情況說明,怎麼寫?**等!

15樓:匿名使用者

是你方寫的 隔月不能作廢 只能申請紅票

主管稅務機關;

我公司是某某公司 於某年某月開具了一張增值稅專用發票 ***碼是()()號碼是 購貨方是某某公司 。誤把對方的公司寫成某某。現已將錯誤的發票收回 。

現申請開具紅票。請稅務機關早日做出答覆

16樓:匿名使用者

跨月後不能直接作廢,只能通過開紅字發票衝來解決哈。先寫個說明,寫明***碼和號碼然後就寫購方納稅人名稱開錯就行了,然後在開票系統中列印一份開具紅字發票申請單,選銷方申請-因開票有誤未交對方,然後去國稅局辦理開具紅字發票通知單,最後回去錄入通知單號開紅字發票衝了再重新開票就行了。

17樓:匿名使用者

1.雖然你已經入賬,你可以開負數票衝回上月的票

2.你開出的發票,當然是你自己寫情況說明啦

3.可以改變,要在情況說明上寫清楚為什麼作廢,哪些地方錯了,新開的發票是哪一份。

18樓:匿名使用者

去稅務局找專管員填表,申請開具紅字發票.

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