金蝶K3應收應付款管理與總賬系統初始化有何異同

2021-06-17 00:05:24 字數 2009 閱讀 8222

1樓:匿名使用者

總賬初始化,一般只要錄入資料即可,不講究日期,應收應付的初始化是做單據,而且單據日期不同,賬齡分析的結果就不同了。如果不講究日期,也可以直接從總賬引入初始資料。

2樓:

步驟是一樣的,錄入初始資料,然後結束初始化。應收應付需要先進行系統設定,才能錄入初始化的單據,然後進行初始化對賬,對賬即應收應付和總賬的初始資料來核對,能對上結束初始化即可。

3樓:我慢慢的

先做應收應付的初始化 然後匯入餘額到總賬(或從總賬匯入餘額到應收應付),再啟用總賬

金蝶k3財務初始化問題

4樓:匿名使用者

樓主,你好!如下一次回答你的三個問題。

第一,總賬的期初錄入是在【系統設定】回→答【初始化】→【總賬】→【科目初始資料錄入】錄入總賬期初資料的。哪些科目要錄入資料,哪些科目是沒有餘額的,這個需要公司財務部提供給你。如果,不是年初啟用賬套,需要錄入年初餘額,以及科目的借貸方累計發生額。

第二,應收、應付的期初錄入是在【系統設定】→【初始化】→【應收(或者,應付)】→各業務單據,錄入應收款管理期初資料。具體單據你可以參考下圖。

第三,總賬和應收應付對賬,需要在系統設定中設定相應引數,參見下圖

5樓:狂魔崛起

第乙個問題,就是你們公司提前準備好的,需要錄入什麼資料就錄入什麼資料,就是在基礎資料初始化裡面錄入,初始資料,資產類一般有餘額

第二個問題和第乙個錄入的方式是一樣的

在應收應付下面有對賬按鈕,你看下

金蝶k3期未總賬對賬-應付系統與總賬有差額

6樓:匿名使用者

樓主,你好!從兩張截圖可以看出問題。第一張截圖,系統的啟用期間是2023年第6期,總賬期初有餘額,應付系統期初無餘額;第二張截圖,應付系統的期初有錄入發票,同時金額和總賬系統的金額相同。

從以上兩點,樓主可以去看看會計科目等有啥問題沒有?還有順便問下,應付系統你既然已經在期初錄入初始化發票,為啥還要去總賬系統引入初始化餘額?

以上希望能幫助到你!

7樓:松濤竹韻風影

原因可能是在從總賬系統引入時,因應付系統設定與總賬要求有差異,導致這三個**商的金額沒有有引入成功。

處理辦法:可以手工在應付賬款初始資料錄入介面,手工錄入這三個**商的金額,再與總賬核對,應該就不會再有問題了。

8樓:匿名使用者

是不是總賬與應付期間不對呀?

關於金蝶k3應收應付系統

9樓:總是被增長

首先在發票處理裡錄入發票,生成憑證:借:庫存商品 應交稅費 貸:應付賬款-客戶;

其次在結算中做預付衝應付,生成憑證:借:應付賬款-客戶 貸:預付賬款-客戶。

10樓:朩ふ晗

首先bai,在應付款管理du--付款---做一張付款單據(根據你zhi

收到的原始單據dao),

然後回在憑證管理裡找到付款單生成

答憑證,如果憑證生成失敗,就說明你的憑證模版有問題,需要重新設定,在設定完模版之後,一定要把它設成預設模版(工具欄裡的編輯選單),以免生成憑證時再出現錯誤,現在把剛才做的付款單生成憑證,就是你想要的憑證了!

11樓:匿名使用者

是付款單生成憑證,還是發票生成憑證。在憑證模板裡。[email protected]

12樓:匿名使用者

你這個就是複式分錄吧

金蝶k3如何初始化應收應付管理!

13樓:匿名使用者

系統設定--初始化--應付、收款管理 結束初始化在財務會計---應收付款管理那裡---結束初始化。

14樓:匿名使用者

尊敬的客戶,

您好:為了更有效解決您的問題,建議您通過「金蝶桌內面服務

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