1樓:燕實酆昭
系統設定--初始化--應付、收款管理
結束初始化在財務會計---應收付款管理那裡---結束初始化。
金蝶k3如何修改已經結束初始化應收應付的啟用會計期間 5
2樓:就醬挺好
金蝶k3已經結束初始化是無法直接修改應收應付的啟用會計期間,只能先進行反初始化然後才能直接設定啟用會計期間,或者將需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。
k3年度結轉和月結操作相同,系統自動判斷是否該會計年度的最後乙個期間,如果是則進行年度結轉,整個操作過程同日常月度結賬,優點是操作簡單,方便客戶進行資料多個年度資料查詢與分析,且減少維護量。
3樓:5一名驚人
應收應付系統結束初始化後,不能修改該模組的啟用期間,若需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。
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4樓:匿名使用者
已經啟用的不能修改,只能重新初始化。
5樓:
財務會計--總賬--結賬--期末結賬---反結賬。 然後再重新結賬。
金蝶怎麼錄入應收應付初始資料
6樓:遊樂裝置
需要在賬套初始化的時候錄入,一般有兩種方法:
一種是採用明細科目的方式進行管理,也就是在應收賬款和應付賬款的會計科目中,增加二級科目明細,然後錄入初始資料的時候按照明細科目逐個錄入。
另外一種情況是通過核算專案方式進行管理,首先需要在核算專案中增加往來單位,然後將應收賬款、應付賬款科目的輔助核算設定為單一輔助核算,並指定核算專案為往來單位,然後錄入初始資料的時候雙擊應收賬款科目或應付賬款科目,再彈出的錄入介面中分別錄入初始資料即可。
如果對核算專案方式不太明白的話,可以用二級科目的方式,這個比較好理解。
金蝶k3如何初始化應收應付管理!
7樓:匿名使用者
系統設定--初始化--應付、收款管理 結束初始化在財務會計---應收付款管理那裡---結束初始化。
8樓:匿名使用者
尊敬的客戶,
您好:為了更有效解決您的問題,建議您通過「金蝶桌內面服務
關於金蝶k3應收應付系統
9樓:總是被增長
首先在發票處理裡錄入發票,生成憑證:借:庫存商品 應交稅費 貸:應付賬款-客戶;
其次在結算中做預付衝應付,生成憑證:借:應付賬款-客戶 貸:預付賬款-客戶。
10樓:朩ふ晗
首先bai,在應付款管理du--付款---做一張付款單據(根據你zhi
收到的原始單據dao),
然後回在憑證管理裡找到付款單生成
答憑證,如果憑證生成失敗,就說明你的憑證模版有問題,需要重新設定,在設定完模版之後,一定要把它設成預設模版(工具欄裡的編輯選單),以免生成憑證時再出現錯誤,現在把剛才做的付款單生成憑證,就是你想要的憑證了!
11樓:匿名使用者
是付款單生成憑證,還是發票生成憑證。在憑證模板裡。[email protected]
12樓:匿名使用者
你這個就是複式分錄吧
金蝶k3財務初始化問題
13樓:匿名使用者
樓主,你好!如下一次回答你的三個問題。
第一,總賬的期初錄入是在【系統設定】回→答【初始化】→【總賬】→【科目初始資料錄入】錄入總賬期初資料的。哪些科目要錄入資料,哪些科目是沒有餘額的,這個需要公司財務部提供給你。如果,不是年初啟用賬套,需要錄入年初餘額,以及科目的借貸方累計發生額。
第二,應收、應付的期初錄入是在【系統設定】→【初始化】→【應收(或者,應付)】→各業務單據,錄入應收款管理期初資料。具體單據你可以參考下圖。
第三,總賬和應收應付對賬,需要在系統設定中設定相應引數,參見下圖
14樓:狂魔崛起
第乙個問題,就是你們公司提前準備好的,需要錄入什麼資料就錄入什麼資料,就是在基礎資料初始化裡面錄入,初始資料,資產類一般有餘額
第二個問題和第乙個錄入的方式是一樣的
在應收應付下面有對賬按鈕,你看下
金蝶K3應收應付款管理與總賬系統初始化有何異同
總賬初始化,一般只要錄入資料即可,不講究日期,應收應付的初始化是做單據,而且單據日期不同,賬齡分析的結果就不同了。如果不講究日期,也可以直接從總賬引入初始資料。步驟是一樣的,錄入初始資料,然後結束初始化。應收應付需要先進行系統設定,才能錄入初始化的單據,然後進行初始化對賬,對賬即應收應付和總賬的初始...
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