懂出口和外貿會計的進來幫幫忙,謝謝

2025-01-27 03:20:20 字數 3913 閱讀 8747

1樓:沒名字的小

1、備案是在你買來核銷單後進行的,根據你出口的海關進行備案,比如你買了20份核銷單,核銷單號1-10走天津海關,11-20走上海海關,就把其按你的要求進行備案,不能按報關日期走。

2、電子口岸交單是在你的核銷單、出口貨物報關單(退稅聯和核銷聯)到手之後進行的,交單就是要確認你的核銷單和報關單上的資料是否與其一致。

3、核銷的時間是以你報關單上的出口日期為準的180天之內進行,當然還是越早越好。

4、退稅的資料包送也是在你拿到核銷單、出口貨物報關單後進行,與2一樣,最好是一拿到單子後就進行。

5、我是外貿企業,但退稅時間應該是一致的,有效期是以你報關單的出口日期為準的90天之內,申報早已改為每個月的10號之前:

申報的流程是:

1、預申報-進行預申報後你的盤裡會有乙個反饋的檔案,用於檢查你申報的內容是否有誤或換匯成本是否超出規定。

2、反饋資訊無誤的話就生成正式申報資料-進行正式申報並列印報表。

總之,程式就是:

1、買來核銷單-備案。

2、拿到核銷單和出口貨物報關單-交單和報送。

3、核銷(出口日期180天之內,最好早點,單子來了就核)

4、錄入退稅系統-退稅:

每個月10號之前進行預申報和正式申報。

2樓:網友

備案啊,一般是在報關之前.你可以在領到核銷單的時候就備案.所以呢,是在15號之前.

交單啊,是等你拿到報關單之後再交單.

核銷系統,是在你收到購方錢的90天內操作,這包括要在網上做,和到外匯局去核銷.

退稅,報關單上有個出口日期,比如,你的日期是1月15號,那你最好是在2月份之前就把資料包送到國稅,這樣的話,在你2月份報出口退稅的時候,國稅局就有資料了.

預申報是在1-10號,正式申報是15號之前.結匯沒關係的,在你申報的下個月起4個月核心銷掉就行了.

國稅網上的,你可以不用管.

外貿會計的老師幫幫忙!

3樓:上善若水

換匯成本計算表。

換匯成本率:5%--8%

換匯成本計算:

1、 退13%:開票金額/關單金額=應在5-8之間2、 退11%:開票金額/關單金額=應在5-8之間3、 退9%:

開票金額/關單金額=應在5-8之間4、 退16%:開票金額/關單金額=應在5-8之間進 項: 9%:

匯率*關單金額。

11%:匯率*關單金額。

13%:匯率*關單金額。

15%:匯率*關單金額。

16%:匯率*關單金額。

退13%:開票金額/關單金額=應在5-8之間其中的是由得到的,這種計算公式算的換匯成本便於業務員核算一票單子的盈虧。

會計那裡的換匯成本是指稅務局規定出口申報退稅的乙個範圍。

即開票金額/關單金額(這個關單金額是fob**),得出的數字必須在之間,否則稅務局不讓你申報退稅的。

外貿會計練習題求解答

4樓:埃及的火狐

借:發出商品。

貸:庫存商品。

借:銀行存款——美元戶 usd 150000* 自己算貸:主營業務收入。

借:主營業務成本。

貸:發出商品。

借:銷售費用——海上運雜費。

貸:銀行存款。

借:銷售費用—裝船費。

貸:銀行存款。

借:主營業務收入——運費。

貸:銀行存款——美元戶 usd 4 000*不想做借:主營業務收入——佣金。

貸:應付賬款——美元戶 usd(自己算)

求外貿會計的詳細操作。

5樓:摟著月亮看日出

外貿會計工作操作流程。

1、註冊和變更外貿企業(外貿公司或生產企業)--外貿企業註冊流程。

2、國稅一般納稅人認定、出口退稅認定。

3、海關「電子口岸」網上核銷單申領及外管局領取紙質核銷單。

4、當地海關購買或領取報關單及報關委託書。

5、海關「電子口岸」網上出貨港口備案。

6、單證員辦理相關商檢,報關手續,資料交與貨代公司**報關或企業報關員自行報關。

7、取得貨代公司報關單預錄單,開具出口(外銷)統一發票(按報關預錄單開具發票,具體有列印模版)。當月做銷售處理。

8、外貿公司需及時取得進貨發票(一般出口銷售當月取得進貨發票,最遲進貨發票開票時間不得滯後報關出口時間30天),當月進項發票當月認證,月初增值稅網上申報中作不予抵扣處理。

9、海關「電子口岸」網上「出口收匯」模組,核銷單資訊網上提交給外管局,及「出口退稅」模組,報關單資訊網上提交給國稅。

10、收到外匯通知及人民幣結匯,辦理出口收匯網上核銷報審手續。新企業還需持相關核銷報表等到外管局大廳辦理人工稽核蓋章。

10、根據紙質報關單(退稅聯),核銷單,外銷發票(退稅聯),外貿公司增值稅發票(抵扣聯)等,申報出口退稅。按國稅規定時間,退稅紙質裝訂交與國稅大廳,國稅接單,人工審批後出口退稅款自動解入稅款帳戶。

11、計提出口退稅會計處理等相應會計處理。

12、做好出口退稅業務單證備案工作。具體可見「退稅、備案單證」資料夾下表單樣本。

總流程:海關電子口岸網頁---收匯核銷網上系統---出口退稅申報軟體。

外貿公司退稅單證:(兩票一單)增值稅發票(抵扣聯)、出口發票(退稅聯)、報關單(退稅聯)、單證備案目錄。--具體可見「退稅、備案單證」資料夾下表單樣本。

生產企業退稅單證:(一票一單)出口發票(退稅聯)、報關單(退稅聯)、單證備案目錄。--具體可見「退稅、備案單證」資料夾下表單樣本。

涉及資訊不齊備案的或單證延期申報的,相關審批表訂裝在最前面。

外貿會計題求助

6樓:網友

(1)借:銀行存款——人民幣戶 204 570財務費用-匯兌差額 390

貸:應收賬款——應收外匯賬款 (usd30000 960(2)借:銀行存款 170 600

貸:主營業務收入 (usd25000 170 600(3)借:銀行存款——人民幣戶 342 250貸:銀行存款——美元戶 (usd50000財務費用-匯兌差額 650

外貿會計的題,求大神幫忙

7樓:小草初長

1.不得免徵或不得抵扣的稅額:

40*7*(17%-13%)=萬元。

借:主營業務成本112000

貸:應交稅費——增值稅(進項稅額轉出)1120002.到岸價:(48000+2000)*

關稅354100*30%=106233

消費稅=(354100+106233)*20%/(1-20%)=增值稅=(354100+106233)*17%/(1-20%)=

外貿會計問題

8樓:網友

1.增值稅暫行條例明確規定。

第十條 下列專案的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:

一)用於非增值稅應稅專案、免徵增值稅專案、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;

2.外銷是0稅率,免稅的,當然不讓你抵扣。如果被查出來,這個又涉及到出口退稅,肯定會罰你的。。。

9樓:外貿莫藍

shi是抵扣聯你就去認證,通過的話就可以的。

10樓:劉飛斐

當然可以,我們公司也是這樣!你拿著運輸公司給你們開的運輸發票,到國稅局讓他們給認證一下,你就可以在抵扣啦!!不過最好是提前些去認證,要是晚了,去認證的企業比較多,國稅局不一定全部認證完!

祝你好運!

外貿會計試題,求答案、**等

11樓:王_俊傑

應徵關稅稅額=100000*12%*

消費稅組成計稅**=(100000*

應徵消費稅稅額=828800*15%=124320應徵增值稅稅額=(100000*

懂醫得來幫幫忙,懂醫學的朋友幫幫忙,進來看一下,謝謝

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懂手機的人進來幫幫忙

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懂車的進來幫幫忙,長城炫麗和雪佛蘭新賽歐哪款更適合買啊

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