KTV的會計分錄怎麼做,ktv行業的會計分錄怎麼寫?

2022-05-05 23:31:53 字數 2707 閱讀 4070

1樓:會計學堂

包間費計入主營業務收入,其他的跟一般的會計一樣

借:庫存現金(銀行存款)

貸:主營業務收入

2樓:職場達人

回答您好,這邊給您提供一下流程:

1、外賬是對外報送、使用的賬本、憑證、報表的內容的統稱,對外實際上就是對**部門,包括稅局、統計局等;內賬是對內部所有者、管理人員的賬本、憑證、報表等會計資料的統稱;

2、《會計法》明確規定企業不得做兩套賬,所以如果企業有內賬、外賬之分,就是違法行為了,如果稅局發現或被人舉報,外賬即視同為假賬,一般在大型企業、國有企業、外商投資企業是不存在內外賬之分的,做外賬的主要就是為了逃避增值稅、營業稅和企業所得稅,操作手法較為常見的有增加費用支出、多計列成本,不開發票的銷售不做收入等等,內賬就要如實記錄,經營業務的發生,該做收入的做收入,該做成本的做成本;

3、報稅需要填製申報表,每個月按取得的收入填列,看你們適用那種稅種,填好表到稅局專管員那蓋章,繳納稅金。現在很多地方都是網上申報,就直接在網上填這些內容,列印出來,到稅局蓋章就行了,做賬並不麻煩,看熟練程度,熟練了非常簡單。

您好,這邊給您提供一下流程:

1、外賬是對外報送、使用的賬本、憑證、報表的內容的統稱,對外實際上就是對**部門,包括稅局、統計局等;內賬是對內部所有者、管理人員的賬本、憑證、報表等會計資料的統稱;

2、《會計法》明確規定企業不得做兩套賬,所以如果企業有內賬、外賬之分,就是違法行為了,如果稅局發現或被人舉報,外賬即視同為假賬,一般在大型企業、國有企業、外商投資企業是不存在內外賬之分的,做外賬的主要就是為了逃避增值稅、營業稅和企業所得稅,操作手法較為常見的有增加費用支出、多計列成本,不開發票的銷售不做收入等等,內賬就要如實記錄,經營業務的發生,該做收入的做收入,該做成本的做成本;

3、報稅需要填製申報表,每個月按取得的收入填列,看你們適用那種稅種,填好表到稅局專管員那蓋章,繳納稅金。現在很多地方都是網上申報,就直接在網上填這些內容,列印出來,到稅局蓋章就行了,做賬並不麻煩,看熟練程度,熟練了非常簡單。

提問怎樣可以發現賬目不對

回答1、k房包廂這些都是租借來的,所以我們要支付租金,當然了要付水電費給員工發工資提取折舊,分錄:

借:管理費用——水電、房租、員工工資

貸:銀行存款/應付賬款

應付職工薪酬

累計折舊

2 其次買歌曲的使用費不妨計入無形資產:

貸:銀行存款

然後攤銷就可以啦

3 比較重要的一點就是營業稅了,ktv交營業稅包括裡面的酒水:

借:營業稅金及附加

貸:應交稅費——應交營業稅

4 最重要的是管理好現金,可以在前台那裡設定乙個監視器,及時將前台的現金存到銀行裡,不要拖延,因為不安全。

您好,賬目不對,這個是需要您進行對賬的。每個月收多少錢,減去費用,要等於您剩下錢,如果對不上,那就是做賬出現問題。提問嗯

嗯就是目前幾個月發現賬不和

就是目前幾個月發現賬不和

回答您好,那就要把收入一筆一筆對,費用同樣也是需要的。查清楚出現的原因在**。

提問這個查不清楚的

這個查不清楚的

回答您好,不可能查不清楚的,費用收入都在**。

提問如果是灑商的問題呢

如果是灑商的問題呢

回答除非是您的賬目是亂的,沒有辦法整理。老闆吃下這個虧,日後多留意賬目。

您好,酒商的問題就更加好對,對方有送貨單,您們每個月出庫的酒都可以對,就是工程量大點。因為酒商出庫都有給你們出庫單,不存在弄虛作假的。

酒商給多送貨單,您們查到沒有這麼多酒,不是酒商的問題,就是現場管理人員手腳不乾淨,兩邊都可以查的。

提問就是覺得酒的件數不對

就是覺得酒的件數不對

回答您好,那就查出酒的數量,讓財務彙總出來,然後盤點庫存,用庫存+出庫,就可以得到一共進貨多少酒。

這個資料一出來,您就知道是酒商問題,還是工作人員原因。

更多39條

ktv行業的會計分錄怎麼寫?

3樓:

包間費計入主營業務收入,其他的跟一般的會計一樣

借:庫存現金(銀行存款)

貸:主營業務收入

請問做會計朋友們.做ktv賬務處理是怎麼做的,稅,成本,分錄.大概要注意什麼?

4樓:青竹

我這裡有份很齊全的分錄彙總,但是不知道是否適合你,你可以先看看,應該是有幫助的。

o(∩_∩)o 希望能對你有所幫助!

★★★★★請及時給予好評或採納,萬分感謝!

5樓:屏海讀聯

用《小企業會計制度》

ktv包房收到顧客消費款項的會計分錄怎麼做

6樓:小

借:現金

貸:主營業務收入

這裡沒有增值稅。。。

收取的是營業稅 娛樂業 20%徵稅 體現在營業稅金及其附加

7樓:

借:現金

貸:主營業務收入

請問ktv招待客人的酒水怎麼做會計分錄

8樓:ll0707李李

貸 庫存現金或者銀行存款。如果你們是直接消耗庫存商品來做招待的話,就要將庫存商品視同銷售哦。借 管理費用 業務招待費。

貸 商品銷售收入;貸應交稅金 應交增值稅(銷項稅額)。記得在會計期末跟其他銷售商品一樣,結轉銷售成本。

怎麼做會計分錄,這個會計分錄怎麼做

借 銀行存款 10000 貸 主營業務收入 10000 1 17 應交稅費 應交增值稅 銷 100000 17 借 營業費用 200 1 7 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 200 7 貸 銀行存款 200 希望對你有用。做會計分錄按照會計準則執行 了解會計分錄中的業務內容和流程。記住記帳規則 有借...

會計分錄怎麼做,這個會計分錄怎麼做

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 借 待處理財產損溢 貸 周轉材料 木箱應該屬於包裝物 原材料應收財款應確認為壞賬 借 壞賬準備 貸 應收賬款 2 借 管理費用 貸 待處理財產...

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如果是企業購地自用,記入固定資產,保證金是應收款,將來要退 訂購金同購地款。借 預付帳款 貸 現金 借 應收帳款 貸 銀行存款 借 固定資產 貸 銀行存款 借 固定資產 100 000.00 貸 預付帳款 100 000.00 借 銀行存款 2016 000.00 貸 固定資產 2016 000.0...