1樓:聶藝越夫
你可以試試這個步驟1、反記賬的步驟:
1)、執行|總賬|期末|期末對賬功能,在開啟的介面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態功能啟用;
2)、執春圓行總賬|憑證|恢復記賬前狀態,在開啟。
的對話在框中,對恢復方式做出選擇,進入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作;
2、取消記賬後,以原先進行稽核操作的操作員登入總賬,執行總賬|憑證|憑證稽核功能,進行取消稽核工作;
3、開啟總賬|憑證|填制憑證功能,在開啟的填制憑證的介面中,執行制單選單中的作廢功能,將原先的那張結轉損益的憑證作廢;執行制單選單中的憑證整理功能,在整理憑證純敏的過程中,對系統提示,「是否要整理斷號」可根據需要選擇,這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證,就被刪除了。
4.如果你還是解決不了的話,建議你直接聯絡用友服務商做森枝技術支援,朋友就是這樣,有問題就直接打**給中興通。既省心又不耽誤自己的正常工作,你也可以試試這個方法或者網友的其他建議。
2樓:荊躍通澈
用友通仔塵中軟體月末結賬只能每月進行一次。
操作步驟】1、用滑鼠單擊系統主選單【期末】下的【結賬】進入此功能,螢幕顯示結賬嚮導一──選擇結賬月份。用滑鼠點選要結賬月份。
2、選擇結賬月份後用滑鼠單擊〖下一步〗,螢幕顯示結賬嚮導二──核對賬簿。
3、按〖對賬〗按鈕,系統對要結賬的月份進行賬賬核對,在謹握對賬過程中,可按〖停止〗按鈕中止對賬,對賬完成後,單擊〖下一步〗,螢幕顯示結賬嚮導三──月度工作報告。若需列印,則單擊〖列印月度工作報告〗即可列印。
4、檢視工作報告後,用滑鼠單擊〖下一步〗,螢幕顯示結賬嚮導四──完成結賬。按〖結賬〗按鈕,若符合結賬要求,系統將進行結念晌禪賬,否則不予結賬。
注意事項:上月未結賬,則本月不能結賬。
上月未結賬,則本月不能記賬,但可以填制、複核憑證。
本月還有未記賬憑證時,則本月不能結賬。
已結賬月份不能再填制憑證。
結賬只能由有結賬權的人進行。
用友年度結賬後如何反結賬
3樓:網友
1、登入帳套,2014年度,點總賬-期末處理-結賬頁面。
2、點12月結賬的行,按住ctrl鍵+shift鍵,點f6鍵。
3、輸入密碼,確定。
用友t3賬務通普及版月末轉帳如何操作?
4樓:股城網客服
1、首先開啟軟體登入介面,把登入時間改為要進行月末結賬時間;如下圖所示:
2、登入後點開總賬系統,先稽核本月憑證;建議一張一張檢查稽核;不要批量稽核;如下圖所示:
3、稽核完成後,執行記賬操作;也就是財務上的登賬,記賬時可以批量記賬;如下圖所示:
4、然後進行月末轉賬;開啟月末轉賬後選擇期間結轉損益,右上角全選,點選確定;這裡要注意的是軟體只把損益類科目餘額結轉到本年利潤;如下圖所示:
用友t3普及版已結轉下年,發現上一年度有誤,如何反結賬
5樓:股城網客服
你可以通過以下過程進行操作:
1、以帳套主管身份、2009年度登入【系統管理】,在【年度帳】下清空年度資料。
2、登入到2008年的帳套,反結賬、反記賬,處理相應憑證,然後結賬。
3、以帳套主管身份、2009年度登入【系統管理】,在【年度帳】下結轉上年資料。
以上是其中一種辦法,還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話,你可以刪除2009年年度帳,待上一年的調整合適了,直接再年結一次就可以。
如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反結賬、反記賬,並處理相應憑證,記住被調整的科目餘額,再在2009年的【期初餘額】中修改2009年的期初餘額即可。
用友t3普及版已結轉下年,發現上一年度有誤,如何反結賬
6樓:
摘要。第一步、反結賬。
1、進入用友通軟體,開啟總賬系統模組,依次點選總賬——期末——結賬,2、在彈出的視窗中,選擇要取消結賬的最後乙個結賬月份,按ctrl+shift+f6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。 制。
第二步、反記賬。
1、依次點選總賬——期末——對賬,2、在彈出的'視窗中,直接按ctrl+h組合鍵,彈出乙個提示「恢復記賬前狀態功能已被啟用」,再點選【確定 按鈕,3、退出上面的視窗後,再依次點選總賬一一憑證——恢復記賬前狀態,4、在彈出的「恢復記賬前狀態」視窗,根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「××x年××月初狀態」。
其中。最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部已記賬的憑證恢復成未記賬狀態。
用友t3普及版已結轉下年,發現上一年度有誤,如何反結賬。
你可以通過以下過程進行操作:1、以帳套主管信笑冊身份、2009年度登入【系統管理】,在【年度帳】下清空年度資料。2、登入到2008年的帳套,反公升敗結賬、反記賬,處理相應憑證,然後結賬。
3、以帳套主管身份、滑巨集2009年度登入【系統管理】,在【年度帳】下結轉上年資料。
怎麼清空年度資料我要步驟。
第乙個問題我也要步驟,你給的辦法一點都沒有用,怎麼修改年度資料。
第一步、反結賬1、進入用友通軟體,開啟總賬系統模組,依次點選總賬——期末——結賬,2、在彈出的視窗中,選擇要取消結賬的最後乙個結賬月份,按ctrl+shift+f6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。 制第二步、反記賬1、依次點選總賬——期末——對賬,2、在彈出的'視窗中,直接按ctrl+h組合鍵,彈出乙個提示「恢復記賬前狀態功能已被啟用」,再點選【確定 按鈕,3、退出上面的視窗後,再依次點選總賬一一憑證——恢復記賬前狀態,4、在彈出的「缺帶模恢復記賬前狀態」視窗,根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「××x年××月初狀態」。其中行坦。
最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,以便伏緩重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部已記賬的憑證恢復成未記賬狀態。
用友T3中固定資產怎麼反結賬?謝謝
按以下步驟操作 1 反記賬 在 總賬 期末 對帳 介面按 ctrl h 啟用恢復記帳功能 然後在 總賬 憑證 恢復記帳前狀態 選單,從這可以恢復計帳 2 反結帳 在 總賬 期末 結帳 介面按 ctrl shift f6 按以下步驟操作 1 反結帳在 總賬 期末 結帳 介面按 ctrl shift f...
用友年度結賬後如何反結賬
1 登入帳套,2014年度,點總賬 期末處理 結賬頁面。2 點12月結賬的行,按住ctrl 鍵 shift 鍵,點f6鍵。3 輸入密碼,確定。擴充套件資料 1 反結賬就是把原本已經結賬完畢的賬務重新恢復到結賬前前的狀態,這個一般情況下會出現本月結賬時,發現本月會計賬務處理有問題 有錯誤。2 就可以通...
用友t3結賬後未使用的科目不能增加明細,提示說上級科目已使用,但確實沒使用。請問如何解決
在結轉期間損益定義中如果使用了這個科目,會有這個現象。你檢查一下,先刪掉,再加明細 可能在自定義轉賬憑證中使用了該科目 期末處理模組下 不可能 兩個可能 乙個有異常任務 乙個是真的使用了 你在加2級科目注意編碼方式 可以增加,按照提示下一步就好 如你所說,請檢查期末轉賬定義 自定義結轉憑證 中定義的...