1樓:匿名使用者
內部控制就是企業巨集觀管理層面的審計,主要是根據財政部 證監會 審計署名 銀監會 保監會 發布的《企業內部控制基本規範》,要示上市公司必須執行,否則會影響上市的股價,從企業管理本身來講,內控有助於企業規範管理,降低企業風險,提高企業管理效益
2樓:青蛙五點
內控可以降成本,優化資源配置,提高效率,改進效能,總之是使企業獲利機會增強。
內審是監督,監督管理業監督內控,一方面為企業績效評定提供保證,一方面為企業股東提供保證,增強投資人的投資信心。
內部審計在中小企業內部控制制度建設中的作用?
3樓:高頓財經教育
同學你好,很高興為您解答!
內部審計是完善公司治理機制的重要內容 內部控制能否有效執行,與公司治理是否完善有很大關係。只有在完善的公司治理環境中,乙個良好的內部控制系統才能真正發揮它的作用,提高企業的經營效率與效果,並加強資訊披露的真實性;反之,若沒有科學有效的公司治理結構,無論設計如何有效的內部控制制度也會流於形式而難有好的效果。其次,公司治理中一些內容也屬於內部控制,如組織規劃控制實際上就包括兩個層面:
一是公司內部治理結構即股東大會、董事會、監事會、經理等之間的組織規劃,二是經理領導的內部管理機構、崗位和人員之間的組織規劃。前乙個層次實際上是公司治理問題。因此,內部控制與公司治理內容上有一些重合的地方。
規範的企業治理結構,關鍵要看董事會能否充分發揮作用。但在多數中小企業中法人治理結構不夠完善,甚至是有形無實,多數中小企業的董事長和總經理由一人兼任,由此可見,董事會在很大程度上掌握在內部人手中。應該作為所有者產權代表的董事會,既不能充當企業所有者的代言人和「守護神」,又不能代表所有者對經營者進行有效監督。
這種責權不分的企業治理結構,導致所有者對經營者不能實施控制,作為代表公司股東的控制主體—董事會也就形同虛設。
企業治理中應明確劃分股東大會、董事會和經理層的權、責、利,通過有效的約束機制減少或消除內部人員控制行為,從制度和程式上使各層次的組織均擁有不同的許可權,相互制衡,保證層層控制企業的生產經營活動,保證企業正確地進行經營決策和經營計畫的實施,才能使內部人員的行為遵循規範,為企業內部控制的有效實施提供根本保障。
一般而言,內部審計要滿足以下需求:股東和股東大會代表機構對公司經營狀況的了解,以防範決策風險;管理層對管理、控制薄弱環節的客觀反映,以規避經營風險;外部審計和監管機構對公司內部控制狀況的評估,以減小投資風險。可見,在補充與加強內部監督的同時,內部審計可以彌補外部審計在實現公司治理功能方面的不足。
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高頓祝您生活愉快!
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4樓:悠悠__蔤
內部審計是完善公司治理機制的重要內容 內部控制能否有效執行,與公司治理是否完善有很大關係。只有在完善的公司治理環境中,乙個良好的內部控制系統才能真正發揮它的作用,提高企業的經營效率與效果,並加強資訊披露的真實性;反之,若沒有科學有效的公司治理結構,無論設計如何有效的內部控制制度也會流於形式而難有好的效果。其次,公司治理中一些內容也屬於內部控制,如組織規劃控制實際上就包括兩個層面:
一是公司內部治理結構即股東大會、董事會、監事會、經理等之間的組織規劃,二是經理領導的內部管理機構、崗位和人員之間的組織規劃。前乙個層次實際上是公司治理問題。因此,內部控制與公司治理內容上有一些重合的地方。
規範的企業治理結構,關鍵要看董事會能否充分發揮作用。但在多數中小企業中法人治理結構不夠完善,甚至是有形無實,多數中小企業的董事長和總經理由一人兼任,由此可見,董事會在很大程度上掌握在內部人手中。應該作為所有者產權代表的董事會,既不能充當企業所有者的代言人和「守護神」,又不能代表所有者對經營者進行有效監督。
這種責權不分的企業治理結構,導致所有者對經營者不能實施控制,作為代表公司股東的控制主體—董事會也就形同虛設。
企業治理中應明確劃分股東大會、董事會和經理層的權、責、利,通過有效的約束機制減少或消除內部人員控制行為,從制度和程式上使各層次的組織均擁有不同的許可權,相互制衡,保證層層控制企業的生產經營活動,保證企業正確地進行經營決策和經營計畫的實施,才能使內部人員的行為遵循規範,為企業內部控制的有效實施提供根本保障。
一般而言,內部審計要滿足以下需求:股東和股東大會代表機構對公司經營狀況的了解,以防範決策風險;管理層對管理、控制薄弱環節的客觀反映,以規避經營風險;外部審計和監管機構對公司內部控制狀況的評估,以減小投資風險。可見,在補充與加強內部監督的同時,內部審計可以彌補外部審計在實現公司治理功能方面的不足。
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