1樓:匿名使用者
7月起租,收到租金1200
借:銀行存款 1200
貸:預收帳款 1200
7月底:確認本月收入
借:預收帳款 400
貸:主營業務收入400
8月退倉
借:預收帳款800
貸:銀行存款800
2樓:有約人士
收到1200時
借:銀行存款 1200
貸:主營業務收入 400
預收賬款 800退倉付800元
借:預收賬款 800貸:銀行存款 800
3樓:馨風斜攜雨
首先先要搞清楚你們是不是專門做出租的,如果出租這個行為在你們公司營業執照範圍內,那麼所有收賬應做主營業務收入,如果不是那就做營業外收入。
賬務應該是按權責發生制來處理的,也就是當月發生入當月帳。如果你7月一次收租1200為3個月的,你應該這樣處理。
7月收到1200時 借:銀行 1200貸:主營業務收入 400 (我都沒算稅,你自己把稅加進去)預收帳款 800
8月時 借:預收賬款 800貸:銀行存款 800
公司出租倉庫收到房租如何作會計分錄? 20
4樓:對啊網教育
如果出租倉庫,倉庫租金收入做:
借:銀行存款/庫存現金
貸:其他業務收入-租賃收入
廠子租賃別人的廠房怎麼做會計分錄
5樓:匿名使用者
你的分錄並不正確。
如果是租的廠子僅是為了生產,那麼租金就需要計入「製造費用---租賃費」裡面。
借:製造費用---租賃費
貸:其他應付款(或銀行存款)
如果租賃期跨年度,且一次性付款,需要先計入「長期待攤費用」然後分期攤銷
借:長期待攤費用---租賃費
貸:其他應付款(或銀行存款)
借:管理費用(或製造費用)----租賃費
貸:長期待攤費用
6樓:匿名使用者
廠房如果生產用,那麼分錄如下:
借:製造費用
貸:現金或銀行存款。
如果生產和辦公都用,那麼在製造費用與管理費用合理分配下。
借:管理費用——房租
貸:銀行存款
7樓:匿名使用者
這要看你是租來做什麼用的,辦公還是倉庫?
辦公的話就沒錯,記管理費用。
如果是當倉庫的話那最好還是放製造費用裡面合適些。
8樓:
如果是年初交的,假設交12000可以借:管理費用-租憑費1000借:待攤費用11000,貸:現金或銀行存款
9樓:匿名使用者
可以的 管理費用下級設明細-租賃費
10樓:
你租別人的是你收錢吧
借:銀行存款25000
貸:其他業務收入 25000
11樓:匿名使用者
應該分攤一下,入到管理、生產、銷售各部門,分別入管理費用、製造費用、銷售費用
12樓:加油小笨蛋
如果是經營租賃可以這樣做,如果是融資租賃就不是了
13樓:匿名使用者
如果租期短這樣做就正確。如果租期長就到年底確認本年的租金費用.(用總額除以租賃年限)
支付租金時
借:預付賬款-租賃公司
貸:銀行存款
年底確認本年的租金費用時
借:管理費用
貸:預付賬款-租賃公司
14樓:綠水青山
我租賃別人的廠房金額是25000,借:管理費用 25000,貸:銀行存款 25000 這樣做是否正確?——如果是整體租賃,你的辦公、經營、生產都在你租的廠裡,可以這麼做。
如果是租的廠子僅是為了生產,那麼租金就需要計入「製造費用---租賃費」裡面。
借:製造費用---租賃費
貸:其他應付款(或銀行存款)
如果租賃期跨年度,且一次性付款,需要先計入「長期待攤費用」然後分期攤銷
借:長期待攤費用---租賃費
貸:其他應付款(或銀行存款)
借:管理費用(或製造費用)----租賃費
貸:長期待攤費用
公司支付去年的倉庫租金怎麼做會計分錄
15樓:
(1)10年10月-11年10月的租金,應於10年10月到11年10月期間分12個月按月預提,預提時,
借:管理費用(或銷售費用)--租賃費 566.67
貸:預提費用 566.67(6800/12)-----此分錄每月一筆
(2)支付10年10月-11年10月的租金6800 時,
借:預提費用 6800 貸:庫存現金(或銀行存款) 6800
(3)支付11年10月-12年10月的租金4000元時----我感覺你可能打錯了(支付10年10月-12年10月的租金4000元)
借:預付賬款--xx租金 4000(新會計準則取消了「待攤費用」科目,但你若想繼續用,還可以)
貸:銀行存款或庫存現金 4000
(4)按月攤銷時,
借:管理費用或銷售費用--租賃費 333.33
貸:預付賬款---xx租金 333.33
16樓:左岸居東
新會計準則,取消了待攤費用科目後,允許一次性計入當期損益了。分錄為借:製造費用等--租賃費
貸:銀行存款/庫存現金
如果仍然想分月攤銷的話,可先計入預付帳款,在攤銷,分錄為支付時藉:預付帳款--廠房租金
貸:銀行存款/庫存現金
每月攤銷時
借:製造費用等--租賃費
貸:預付帳款--廠房租金
17樓:彌涵菡
經營費用??沒這個科目吧~應該用:管理費用-租賃費 。還有主要看其用途,一般生產用時記入製造費用,銷售部門使用記入銷售費用,管理部門使用,記入管理費用
18樓:大嘴臘路
當時應當進行計提,而不是現在臨時處理。經營租賃要在整個租賃期內進行直線攤銷,而不是根據實際支付金額確認租金費用。
確認各期租金費用
借:長期待攤費用 貸:其他應付款
攤銷時藉:管理費用--租賃費 貸:長期待攤費用實際支付時
借:其他應付款 貸:庫存現金
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